- 招聘人数:1 人
- 到岗时间:不限
- 年龄要求:35周岁以上
- 婚况要求:已婚
岗位职责:
1、协助建立和完善内部控制评价体系
2、协助拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划
3、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书
4、依据公司管理需求,协助组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险
5、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用
6、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价
7、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作
8、 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程
3、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先
4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神
5、正直诚实,工作态度积极,责任心强
6、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神
7、积极主动、敬业上进、责任感强
8、良好的语言、文字表达能力,熟练运用办公软件。