- 招聘人数:1 人
- 到岗时间:不限
- 年龄要求:35周岁以上
- 婚况要求:已婚
岗位职责
依据公司发展战略和年度预算,负责公司内部审计、内控业务的开展,为提高经济效益、规避经营风险、实现年度预算目标服务。
1、根据公司发展战略,编制内部审计、内部控制制度。
2、审计预算执行情况,找出差异提出预警。
3、编制年度审计计划组织每月内部审计工作的开展,复核审计报告,提出管理建议
4、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估根据公司安排做好年度内部控制自我评价工作
5、监督、复核下属内部审计工作日常业务指导与培训。
任职资格
1、财务、审计、财务管理相关专业本科以上学历注册会计师以上职称
2、有5年以上财务、审计等相关专业工作经验,掌握全面的财务会计、财务管理知识及审计业务,对财务管理体系有一定的全面把握能力
3、思路清晰,沟通能力强具备较强的分析问题、发现问题、解决问题的综合协调能力。
4、熟练运用财务软件及办公软件。